政府信息公开

2024年度四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门决算

来源:省蓬灌局 发布时间:2025-08-14 17:19 浏览次数: 字体: [ ] 打印


目  录

公开时间:2025年8月15日

第一部分 部门概况·························4

一、部门职责·························4

二、机构设置·························4

第二部分 2024年度部门决算情况说明·················5

一、收入支出决算总体情况说明·················5

二、收入决算情况说明·····················5

三、支出决算情况说明·····················6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········12

八、政府性基金预算支出决算情况说明··············14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············14

十、其他重要事项的情况说明············ ······14

第三部分 名词解释·························16

第四部分 附件···························19

第五部分 附表···························36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局(以下简称“省蓬灌局”)负责蓬船灌区工程建设管理,对项目的工程质量、工程进度和资金管理,并对建成后的工程管理和运行维护负总责。

二、机构设置

省蓬灌局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入省蓬灌局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1817.24万元。与2023年度相比,收、支总计各减少13611.32万元,下降88.22%。主要变动原因是蓬船灌区工程建设接近尾声,工程建设资金减少。

                                 单位:万元

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1817.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1817.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1817.24万元,其中:基本支出438.75万元,占24.14%;项目支出1378.49万元,占75.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1817.24万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少13611.32万元,下降88.22%。主要变动原因是蓬船灌区工程建设接近尾声,工程建设资金减少。

                                          单位:万元

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1817.24万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1318.37万元,增长264.27%。主要变动原因是2024年度我单位项目资金为一般公共预算财政拨款预算,未使用政府性基金预算。

                                  单位:万元

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1817.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.48万元,占0.69%;社会保障和就业支出53.98万元,占2.97%;卫生健康支出15.21万元,占0.84%;农林水支出1699.01万元,占93.49%;住房保障支出36.57万元,占2.01%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1817.24万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为12.48万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为41.05万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.40万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.53万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.57万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为422.33万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为1236.68万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.57万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出438.75万元,其中:

人员经费400.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、住房公积金等。
  公用经费38.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元,占24.19%;公务接待费支出决算0.94万元,占75.81%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年持平。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.3万元,增长100%。主要原因是我单位有公务用车一辆,公务用车购置及运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于:无。截至2024年12月31日,我单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出0.3万元。主要用于1辆小型客车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.56万元,下降37.33%。主要原因是我单位厉行节约的原则。其中:

国内公务接待支出0.94万元,主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,118人次,共计支出0.94万元,具体内容包括:蓬船灌区工程建设检查等费用支出。

外事接待支出0万元,主要用于接待:无。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,省蓬灌局机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,省蓬灌局政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于:无。授予中小企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,省蓬灌局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于:无。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对2024年安保维稳项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评,形成1个部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告,其中,省蓬灌局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97分,绩效自评综述:良好;4专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算事业单位收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。 

4.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局

部门整体支出自评报告

根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局组织人员开展了部门整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

(一)机构组成。四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局(以下简称“省蓬灌局”)是公益一类事业单位,执行行政事业单位会计制度。我局共有6个内设科室,分别为:办公室、建设管理科、质量监督科、财务审计科、征地移民安置科、安全监督管理科,无下属二级单位。

(二)机构职能。省蓬灌局是蓬船灌区工程的项目法人,负责前期工程的规划、项建、可研、初设,工程建设中的质量、进度、资金管理以及工程建成后的管理、运行、维护等工作。

(三)人员概况。截至2024年末,共有编制数27名,实有在编人员27名。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。我局2024年本年收入共计1817.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1817.24万元。

(二)支出情况。我局2024年本年支出合计1817.24万元。其中:基本支出438.75万元,项目支出1378.49万元。

(三)结余分配和结转结余情况。我局2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。省蓬灌局负责蓬船灌区工程建设工作,截至2024年末,共有在职人员27名,在职人员履职能力合格。蓬船灌区工程白鹤林水库管理中心安保人员工作天数大于251天。蓬船灌区工程8个施工标段已完成7个,剩余标段吉永支渠及分支渠正在加快建设。按照“先移民后建设”要求,依法依规推进建设征地移民安置工作,共征收征用土地64.47亩持续规范工程质量监督工作,严格落实质量安全监管责任,着力建设质量过硬、群众满意的优质民生工程。截至目前,共开工单元工程41756个,完工41189个,评定389346个,评定率达到了94.53%,

2.预算管理。我局2024年预算编制紧凑合理,2024年年初编制一般公共预算财政拨款收入1817.24万元,2024年决算支出1817.24万元,2024年年终结转结余0万元。2024年决算支出严格按照年初编制整体支出绩效目标进行支付。

3.资产管理。2024年我局人均资产变化率为1905.45%,因2024年我局新增公务用车1辆,导致人均资产变化率增加。资产利用率良好,资产盘活率100%。

4.采购管理。我局围绕支持中小企业发展,2024年在中小企业购置办公用品1.25万元,中小企业采购中标率占我局全年采购100%。

5.财务管理。我局财务审计科共有三名职工,其中:会计2名,出纳1名。会计人员严格按照《中华人民共和国会计法》和《国有建设单位会计制度》等相关规定建立会计账簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员严格按照《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付,所有支付实行国库集中支付。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个,涉及预算总金额438.75万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数4个,涉及预算总金额1378.49万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年我局对2024年应开展的常年项目和阶段项目进行年初预算,编制项目库,按照本级财政要求流程完善2024年年初预算,并对21个项目进行绩效分析。

2.项目执行。2024年每季度末,我局组织人员对21个项目进行支付分析,重点关注能否按时按质完成本年项目预算金额,如不能完成或年初经济科目预算不合理,则及时进行调整,2024年我局21个项目100%完成年初项目预算。

3.目标实现。2024年我局共有17个常年项目,截至2024年末全部完成年初预算,目标偏离度0%,保障我局27名在职人员日常工作及省蓬灌局日常运行维护。4个阶段项目截至2024年末全部完成年初预算,蓬船灌区工程建设顺利实施。

(三)重点领域绩效分析。2024年我局年初编制预算填报预算采购金额,按要求编制政府采购,通过本级财政要求流程,进行政府采购,截至2024年末,我局政府采购完成率100%。

(四)绩效结果应用情况。2024年我局年初编制预算填报预算采购金额,按要求编制政府采购,通过本级财政要求流程,进行政府采购,截至2024年末,我局政府采购完成率为100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。按照《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件要求,自评结果97分。

(二)存在问题。2024年我局人均资产变化率较高。

(三)改进建议。强化资产管理目标,严格资产配置、使用与处置,不断规范和加强资产管理工作措施,厉行节约,开源节流,切实过好紧日子。

附件2

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门预算项目支出绩效自评报告

(遂财建〔2023〕88号关于下达2023年国家水网骨干工程专项和水安全保障工程专项中央基建投资预算的通知项目)

根据根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局组织人员开展了部门预算项目支出绩效评价工作,现将有关情况报告如下。

一、基本情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,工程规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米。规划建设干渠2条、支渠3条、分支渠4条,共计11条。

二、评价工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局高度重视,迅速开展项目自评工作,对照编制的项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论

通过关于下达2023年国家水网骨干工程专项和水安全保障工程专项中央基建投资预算的通知项目(遂财建〔2023〕88号)绩效自评,自评结果100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,工程规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米。规划建设干渠2条、支渠3条、分支渠4条,共计11条。结合蓬船灌区工程实际推进情况及后续工程建设方案,2023年计划完成剩余隧洞开挖11千米,衬砌25.2千米,渡槽浇筑0.97千米,倒虹管施工5.6千米,明渠开挖6千米,衬砌33.6千米。

(二)项目管理情况

根据相关工作要求,我局加大统筹协调力度,督促施工单位加强施工组织、加快工程建设,确保顺利完成2024年项目实施计划。

(三)项目产出情况

如期完成四川省蓬溪船山灌区工程2024年度工程建设任务。完成隧洞开挖11千米,衬砌33.6千米,渡槽浇筑0.97千米,倒虹管施工5.6千米,明渠开挖6千米。

(四)项目效益情况

蓬船灌区工程涉及绵阳、遂宁、南充三市五县(市、区),属于大型灌区工程,带动周边农民工就业人数超1000人,工程建成后,可向灌区年供水2亿立方米,控灌面积达94.7万亩,惠及群众150万人。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门预算项目支出绩效自评报告

(蓬船灌区工程专项建设基金利息项目)

根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局组织人员开展了部门项目支出绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、基本情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,工程规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米。规划建设干渠2条、支渠3条、分支渠4条,共计11条。2016年我县向国家发展改革委申报蓬船灌区工程第三批专项建设基金5.54亿元,2023年12月已归还1.5亿元,剩余基金投资余额4.04亿元,2024年度产生利息903.68万元。

二、评价工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局高度重视,迅速展开项目自评工作,对照编制的项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论

通过蓬船灌区工程专项建设基金利息绩效自评,自评结果100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,工程规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米。规划建设干渠2条、支渠3条、分支渠4条,共计11条。2016年我县向国家发展改革委申报蓬船灌区工程第三批专项建设基金5.54亿元,2023年12月已归还1.5亿元,剩余基金投资余额4.04亿元,2024年度产生利息903.68万元。

(二)项目管理情况

我局按照要求,在每季度末20日前,拨付蓬船灌区工程第三批专项建设基金借款利息。

(三)项目产出情况

2024年我局严格按时按质拨付蓬船灌区工程第三批专项建设基金借款利息,债务消减完成率达100%,债权人授信程度达100%,银行满意度达100%。

(四)项目效益情况

蓬船灌区工程涉及绵阳、遂宁、南充三市五县(市、区),属于大型灌区工程,带动周边农民工就业人数超1000人,工程建成后,可向灌区年供水2亿立方米,控灌面积达94.7万亩,惠及群众150万人。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门预算项目支出绩效自评报告

(2024年安保维稳项目资金项目)

根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局组织人员开展了部门项目支出绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、基本情况

蓬船灌区工程白鹤林水库因建设管理需要需派遣安保人员2名,在规定时间到达指定区域内执行安全保卫工作,协助我局加强库区治安管理,主要包括监控设备管理、库区安全巡逻、禁止人员垂钓、禁止下库游泳以及开展安全宣传等工作,维护正常生产生活秩序。2024年安保维稳工作经费预算12.48万元,截至2024年年末,我局使用该项目资金12.48万元。

二、评价工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局高度重视,精心组织,迅速展开项目自评工作,对照编制的项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论

通过对2024年安保维稳工作经费项目实施情况进行项目绩效自评,自评结果100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

蓬船灌区工程白鹤林水库因建设需派遣安保人员2名,在规定时间到达指定的区域内执行安全保卫工作,协助我局加强库区治安管理,维护正常的生产生活秩序。

(二)项目管理情况

我局与蓬溪县金盛安保服务有限公司签订合同,由该公司派遣2名安保人员到白鹤林水库工作,工作内容为:在规定时间到达指定的区域内执行安全保卫工作,协助我局加强库区治安管理,主要包括监控设备管理、库区安全巡逻、禁止人员垂钓、禁止下库游泳以及开展安全宣传等工作,维护正常的生产生活秩序。

(三)项目产出情况

2名安保人员工作天数达到251天以上,考核合格率为90%,工作期间安全保障率为90%,支付给金盛安保服务有限公司劳务费12.48万元。

(四)项目效益情况

蓬船灌区工程白鹤林水库环境安全进一步提升。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局部门预算项目支出绩效自评报告

(兑现2024年项目前期经费项目)


根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局组织人员开展了部门项目支出绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、基本情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,涉及绵阳、遂宁、南充三市五县(市、区)。规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米;规划建设渠系11条、共174.9千米;工程建成后,可新增年供水量2亿立方米,控灌面积94.7万亩,惠及群众150万人。

二、评价工作开展情况

按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(蓬财绩〔2025〕4号)文件要求,我局高度重视,落实专人,迅速开展项目自评工作,并对照项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论

通过对兑现2024年项目前期工作经费项目实施情况进行项目绩效自评,自评结果为100分。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

蓬船灌区工程是国家172项重大水利工程之一,涉及绵阳、遂宁、南充三市五县(市、区)。规划在武引二期的西梓干渠末端接水,延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县文井镇白鹤林村,建设白鹤林囤蓄水库1座,水库正常蓄水位418米,总库容8828万立方米;规划建设渠系11条、共174.9千米;工程建成后,可新增年供水量2亿立方米,控灌面积94.7万亩,惠及群众150万人。

(二)项目管理情况

兑现2024年项目前期经费项目为保障蓬船灌区工程建设顺利实施。

(三)项目产出情况

兑现2024年项目前期经费项目为保障蓬船灌区工程建设顺利实施。

(四)项目效益情况

2024年,蓬船灌区工程8个施工标段已完成7个,剩余标段吉永支渠及分支渠正在加快建设。持续规范工程质量监督工作,严格落实质量安全监管责任,着力建设质量过硬、群众满意的优质民生工程。截至目前,共开工单元工程41756个,完工41189个,评定389346个,评定率达到了94.53%,基本实现了工程形象进度与质量评定同步。按照“先移民后建设”要求,依法依规推进建设征地移民安置工作。共征收征用土地64.47亩。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


扫一扫在手机打开当前页