2024年度
蓬溪县委宣传部
部门决算
目录
公开时间:2025年8月19日
第一部分部门概况...............................4
一、部门职责.......................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................5
第二部分 2024年度部门决算情况说明..............5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5
二、收入决算情况说明.....................................................................6
三、支出决算情况说明......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................13
十、其他重要事项的情况说明 ............................13
第三部分 名词解释...............................14
第四部分 附件.................................18
第五部分 附表.................................49
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针,落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作;定期研究提出新闻报道要点,规划、组织实施全县新闻报道工作,运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作,组织协调县政府新闻发布,加强全县对外新闻发布的审核和管理,组织开展新闻发言人业务培训,组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体采访,开展对外新闻宣传;组织开展全县对外文化交流和文化外宣,组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作;制定、启动和实施县内新闻应急预案;制定全县网络文化建设规划;负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论,领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规;组织开展文化体育活动,丰富人民的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进思想教育工作;提出全县精神文明建设的工作意见,制订总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作,会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
宣传部下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:县委宣传部机关、蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
纳入县委宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1497.46万元。与2023年相比,收、支总计各690.88万元,增长85.65%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费及其他国家电影事业发展专项资金项目经费较上年增加。

收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1497.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1376.66万元,占91.93%.政府性基金预算财政拨款收入120.8万元,占8.07%。

支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1497.46万元,其中:基本支出609.08万元,占40.67%;项目支出888.38万元,占59.33%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1497.46万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计690.88万元,增长85.65%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费及其他国家电影事业发展专项资金项目经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.66万元,占本年支出合计的91.93%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款575.78万元,增长71.89%。主要变动原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1054.63万元,占76.61%;国防支出2万元,占0.15%;文化旅游体育与传媒支出216.54万元,占15.73%;社会保障和就业支出53.56万元,占3.88%;卫生健康支出14.69万元,占1.08%;住房保障支出35.24万元,占2.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4年一般公共预算支出决算数为1376.66万元,完成预算100%。其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算300.62万元,完成预算100%。
2、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算203.19万元,完成预算100%。
3、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为549.04万元,完成预算100%。
4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出
(项): 支出决算1.78万元,完成预算100%。
5、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为165.43万元,完成预算100%。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为48.5万元,完成预算100%。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为2.61万元,完成预算100%。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为39.65万元,完成预算100%。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为12.97万元,完成预算100%。
11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.94万元,完成预算100%。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.08万元,完成预算100%。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.89万元,完成预算100%。
14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.73万元,完成预算100%。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算35.24万元,完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出609.08万元,其中:
人员经费385.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、等。 公用经费223.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元,完成预算100%,较上年减少1.14万元,下降21.75%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.25万元,占83.83%;公务接待费支出决算0.82万元,占16.17%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出
单位全年未安排因公出国(境)。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.54万元,下降11.27%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2024年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.25万元。主要用于单位日常事务及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.82万元,完成预算19.07%,较上年减少0.87万元,下降51.47%。主要原因是本年度厉行节约,减少公务接待批次,降低公务接待费支出。
国内公务接待支出0.82万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,92人次(不包括陪同人员),共计支出0.82万元。具体内容包括:学习交流0.3万元,考察调研0.52万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出120.8万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,宣传部机关运行经费支出223.13万元,比2023年增加199.22万元,增长861.67%。主要原因是本年度人员增加及上年度未支付的费用在本年支出,导致日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,宣传部无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宣传部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位执行公务。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对遂宁传媒集团宣传合作经费、党报党刊宣传发行征订经费、综合事务经费等3个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成宣传部整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,宣传部整体绩效自评得分为89分,绩效自评综述我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 指单位公务员的基本支出。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 指事业单位人员基本支出。
4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项): 指单位用于电影事业发展项目的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 指单位用于新闻出版事业项目的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 指单位用于文化宣传事业项目的支出。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项):指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性抚恤支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳大额医疗补助支出。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
中共蓬溪县委宣传部
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成及主要职能
1.机构情况
宣传部下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
纳入县委宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2.主要职能
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针,落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作;定期研究提出新闻报道要点,规划、组织实施全县新闻报道工作,运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作,组织协调县政府新闻发布,加强全县对外新闻发布的审核和管理,组织开展新闻发言人业务培训,组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体采访,开展对外新闻宣传;组织开展全县对外文化交流和文化外宣,组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作;制定、启动和实施县内新闻应急预案;制定全县网络文化建设规划;负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论,领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规;组织开展文化体育活动,丰富人民的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进思想教育工作;提出全县精神文明建设的工作意见,制订总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作,会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。
(二)人员概况
截至2024年末,单位在编人员共计29人,其中:行政人员12人,事业人员16人,机关工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
我部门2024年年初收入预算数为1046.21万元,其中一般公共预算财政拨款收入为925.41万元,占88.45%;政府性基金预算财政拨款收入为120.8万元,占11.55%。
我部门2024年收入决算数为1497.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1376.66万元,占总决算的91.93%;政府性基金预算财政拨款收入120.8万元,占总决算的8.07%。
(二)部门财政资金支出情况
我部门2024年年初支出预算数为1046.21万元,其中:基本支出368.98万元,占支出总额的35.27%;项目支出677.23万元,占支出总额的64.73%。
我部门2024年支出决算数为1497.46万元,其中:基本支出609.08万元,占支出总额的40.67%;项目支出888.38万元,占支出总额的59.33%。
(三)结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表,我部门2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一) 部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
(1)高举思想旗帜,真理伟力引领奋进新征程。一是理论学习有深度。二是理论宣讲接地气。三是理论研究有突破。
(2)压实工作责任,安全稳定护航行稳致远。一是走好正步,全面履行主体责任。二是全力配合,做好省市巡视巡察工作。三是守牢底线,防范化解风险隐患。
(3)壮大主流舆论,昂扬旋律振奋开拓信心。一是主题宣传有声有色。二是对外宣传亮点纷呈。三是媒体融合深入推进。
(4)联动管网治网,正面引导筑牢网络屏障。一是联合行动管网。二是深入检查净网。三是广泛宣传护网。
(5)强化价值引领,文明风尚润泽蓬山溪水。一是文明培育向上向善。二是文明实践全域深化。三是文明创建广泛联动。
(6)坚持以文化人,特色人文赋能建城兴城。一是文化瑰宝焕发新生。二是文艺精品层出不穷。三是文化下乡惠民利民。
2.预算管理。
(1)预算编制质量
2024年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算,人员和公用经费支出预算,原则上按定员定额标准编制,项目支出预算完全真实,按规定开展项目评审。根据2024年度预算执行情况,我部门预算偏离程度为43%。
(2)支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为214.73万元,执行数为214.73万元,预算执行率100%;省级项目资金全年预算数为120万元,执行数为120万元,预算执行率100%;县级预算项目资金(不包括人员类、运转类、公用经费项目)全年预算数为873.99万元,执行数为873.99万元,预算执行率为100%。
(3)预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1497.46万元,预算执行数为1497.46万元,注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
(4)严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 9.1 | 9.1 | 6.65 | 5.07 |
2 | 会议费 | 4.8 | 4.8 | 1 | 4.8 |
3 | 培训费 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 14.2 | 30 | 13.2 | 30 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 31.70 | 43.9 | 20.85 | 39.87 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增长12.2万元,一般性支出财政拨款预算执行数较上年增长19.02万元。
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力,健全规范内部控制机制,加强廉政风险防控机制建设,我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上,依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》(川财会〔2019〕37号)等文件编制并在相关系统上报了《县委宣传部财务内部控制制度》,部门内部财务管理制度等制度机制建立健全,制度得到有效执行。
4.资产管理
(1)人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为25人,固定资产和无形资产期末账面净值合计28.85万元;2024年末实有在职在编人数为29人,固定资产和无形资产净值合计23.64万元。
(2)资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为10.79万元,超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元,2024年办公设备账面价值为66.48万元,超最低使用年限的办公设备账面价值为2.35万元。
(3)资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
我部门2024年度无采购。
(二) 部门预算项目绩效分析
阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数14个,涉及预算总金额888.38万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中;预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
(1)决策程序
县委宣传部的项目设立均按要求进行了申报,符合县委、县政府重大决策部署及单位职能职责,项目设立依据充分。
(2)目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目(含一次性项目)共有14个,为充分发挥绩效目标引领作用,我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2021〕5号)文件精神,14个项目均设置了相应的绩效目标表。
(3)项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有14个,均在规定时间内完成了项目入库。
(1)执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目,项目资金使用符合预算批复用途,与项目总体绩效目标设置方向相符,没有相悖或不合理之处。
(2)项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理,项目总体绩效目标设置较为科学合理,预算调整及时,与实际情况基本相符,不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目,故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
(3)执行结果
2024年我部门阶段(一次性)项目共计14个,预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
(1)目标完成
2024年宣传部项目绩效目标数量指标总体来说完成情况较好,项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小。
(2)目标偏离
2024年我部门部门预算项目(含常年项目和阶段项目及一次性项目)共有14个,各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为2个。
(3)实现效果
2024年县委宣传部预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。
(三)重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度,我部门严格按照相关文件要求,做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作,2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好,有效保障了国有资产安全,提高了国有资产利用率。
(四)绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择应对策略,制定了内部控制制度,我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理,并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2024年,我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容,进行了全面综合评价,从评价结果来看,整体绩效良好,2024年度部门整体支出绩效自评得分89分(总分100分),详见附件部门整体支出绩效自评表。
(二)存在问题
一般性支出财政拨款年初预算及预算执行数上下年度未压减,导致存在偏差。
(三)改进建议
切实加强项目预算编制前期调研、论证,依据上年预算数科学合理编制预算,严格执行预算,提高资金使用效率。
附表
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006208140-城市公益电影放映经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
丰富县城人民文化生活,从2002年开始,县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施,先后在奎哥广场和赤城公园开展周末公益电影放映活动。 | 已完成全年电影放映任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由县委宣传部组织电影放映公司在县奎阁广场开展公益电影放映 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | 10 | |||||
其中:财政资金 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 播放电影场数 | ≥ | 295 | 场 | 318 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 播放完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 播放及时率 | = | 100 | % | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 精神文化满足率 | ≥ | 90 | % | 87 | 20 | 10 | 要求增加片源种类 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 87 | 10 | 5 | 要求增加片源种类 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 8.47 | 万元 | 8.47 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 通过城市公益电影放映,为广大人民提供优质的公益电影,精神文化生活得到进一步丰富,满意度和认可度均较高,故本项目支出情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分参与度较低,电影放映受众面仍较为狭窄。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强宣传引导,鼓励积极参与观看,二是加强片源精选,积极引入优质主题国产影片进行放映。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008742663-党报党刊宣传发行征订经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委、市委安排部署,做好2024年中央和省、市党报党刊宣传发行工作。完成遂宁日报2630份,四川日报900份,人民日报100份,四川农村日报800份,新华每日电讯200份,求是杂志100份的征订工作。 | 认真做好2024年中央和省、市党报党刊宣传发行工作,按时按量完成遂宁日报2630份,四川日报900份,人民日报100份,四川农村日报800份,新华每日电讯200份,求是杂志100份的征订工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 订阅遂宁日报份数 | = | 2630 | 份 | 2630 | 8 | 8 | ||
订阅四川农村日报份数 | = | 800 | 份 | 800 | 8 | 8 | ||||
订阅四川日报份数 | = | 900 | 份 | 900 | 7 | 7 | ||||
订阅新华每日电讯份数 | = | 200 | 份 | 200 | 6 | 6 | ||||
订阅人民日报份数 | = | 100 | 份 | 100 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 征订完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 党报党刊征订及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | 80 | 20 | 17.8 | 部分党报党刊使用率不高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 164 | 万元 | 164 | 6 | 6 | ||
合计 | 100 | 97.8 | ||||||||
评价结论 | 充分运用党报党刊,不断巩固和扩大思想舆论宣传的主阵地,为奋力谱写中国式现代化蓬溪新篇章提供强大的精神动力和舆论支撑。 | |||||||||
存在问题 | 部分党报党刊使用率不高。 | |||||||||
改进措施 | 加强党报党刊宣传率、使用率。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010785800-全民国防教育经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中共中央、国务院、中央军委印发的《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》,党委宣传部门作为牵头负责全民国防教育工作的职能部门,一是做好国防教育专题学习;二是国防教育培训;三是做好国防教育宣传;四是开展国防教育活动。 | 构建起 “线上 + 线下” 立体宣传矩阵,将国防教育与红色文化深度融合,增强教育感染力。通过坝坝会、田间地头宣讲等形式,提升农村参与度,形成了全民关心、支持国防的良好氛围,有效筑牢了国防意识根基。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 紧扣 “全民国防” 主题,构建起 “线上 + 线下” 立体宣传矩阵:线上通过短视频平台推送国防历史故事、英雄人物事迹;线下在社区、学校、企业开展国防知识讲座、应急演练及老兵事迹巡展,让沉浸式感受国防力量。依托旷继勋纪念馆等红色资源,开发 “重走革命路”体验项目,将国防教育与红色文化深度融合,增强教育感染力。此外,创新推出 “国防教育进乡村” 活动,通过坝坝会、田间地头宣讲等形式,提升农村参与度,形成了全民关心、支持国防的良好氛围,有效筑牢了国防意识根基。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中:财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国防教育专题学习次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
国防教育活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 国防教育学习出勤率 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | |||
国防教育活动参与率 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 国防教育工作开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民对国防事业的知晓率 | ≥ | 90 | % | 96% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 紧扣 “全民国防” 主题,构建起 “线上 + 线下” 立体宣传矩阵:依托旷继勋纪念馆红色资源,开发 “重走革命路”体验项目,将国防教育与红色文化深度融合,增强教育感染力。创新推出 “国防教育进乡村” 活动,通过坝坝会、田间地头宣讲等形式,提升农村参与度,形成了全民关心、支持国防的良好氛围,有效筑牢了国防意识根基。综合评分100分。 | |||||||||
存在问题 | 工作经费偏低,不能支撑开展大型全民国防宣传教育活动。 | |||||||||
改进措施 | 争取提高工作经费,大力开展全民国防宣传教育活动。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260332-四川日报和四川经济日报宣传合作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是四川日报全年确定两个重大选题,在重要版面发布专版;二是以川观新闻app为首发平台,同时在四川在线门户网站以及川观遂宁微信号、视频号平台同步发布宣传信息10条以上。三是在四川经济日报头版头条发布稿件4篇,在四川经济日报其他版面发布3篇,同时向人民号、今日头条号、百家号、一点号等媒体积极推送。 | 一是四川日报聚焦乡村振兴、县域经济等主题刊发半版稿件2篇。二是在川观新闻客户端等平台采编发布宣传信息45篇。三是四川经济日报头版头条发布稿件4篇,在川经瞭望、四川新闻网等平台发布稿件27篇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 稿件数量 | ≥ | 10 | 条 | 10 | 10 | 10 | ||
专版数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 稿件、专版完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 宣传工作及时率 | = | 100 | % | 90 | 15 | 13.5 | 部分稿件发布不够及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 蓬溪影响提升率 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 41 | 万元 | 41 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 98.5 | ||||||||
评价结论 | 聚焦县委、县政府特色产业强县、民生幸福优城建设,多次刊发具有较大影响力、传播力的新闻稿件,全方位、多角度展示了我县经济社会发展特色亮点成效。 | |||||||||
存在问题 | 部分稿件采编时间过长,未能及时发布,形成更强宣传合力。 | |||||||||
改进措施 | 加强对外宣传统筹策划,牢牢把握时效性。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260819-遂宁传媒集团宣传合作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是传媒集团在蓬溪县设立“遂宁传媒集团蓬溪通联中心”,并派驻专职记者、策划人员,负责做好蓬溪县宣传服务工作。派驻记者由传媒集团融媒体新闻部区域部具体负责管理,接受蓬溪县委宣传部的工作指导。二是进一步优化送稿流程,对优质节目进行及时编播,对用稿数量、质量实时统计,形成反馈机制,遂宁传媒集团每季度将定期向蓬溪县反馈用稿信息。三是主动策划,积极与蓬溪县融媒体中心沟通,在前期构思、拍摄制作上充分合作,以主要活动为新闻眼和宣传节点,选准核心内容做足文章,积极策划连续报道、深度报道、跟踪报道。 | 一是在遂宁观察客户端设置蓬溪相关专题,以新闻报道全方位、多角度展示蓬溪经济社会发展特色亮点。二是每季度反馈用稿信息。三是主动策划采编新闻报道,多次上送中央、省委主流媒体。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传直播次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
专版宣传次数 | ≥ | 48 | 期 | 48 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 新闻稿件刊发率 | = | 100 | % | 80 | 10 | 8 | 部分选题未能及时采编 | ||
宣传开展率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||||
时效指标 | 宣传工作开展及时率 | = | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 部分稿件发布不够及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 扩大蓬溪对外知名度影响提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 宣传文化事业促进率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 聚焦县委、县政府特色产业强县、民生幸福优城建设,多次刊发具有较大影响力、传播力的新闻稿件,全方位、多角度展示了我县经济社会发展特色亮点成效。 | |||||||||
存在问题 | 部分稿件未能及时采编、发布,形成更强宣传合力 | |||||||||
改进措施 | 加强对外宣传统筹策划,牢牢把握时效性。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092124T000010785789-文明城市创建、新时代文明实践中心(站所)活动及运营经费 | ||||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
坚持以人民为中心的发展思想,以凝聚引导、以文化人、成风化俗为主题,以社会文明程度得到新提高为标志,坚持价值引领、重在实践主体、改革创新,在全县新时代文明实践中心(所、站)建设实现全覆盖的基础上,深入实施“书乡蓬溪大讲堂”“德耀书乡”“文润书乡”“风新书乡”“情暖书乡”文明实践项目,推动文明实践阵地提质扩面、提档升级,不断满足人民日益增长的精神文化需求,加快推进“三县三城”建设,奋力开创蓬溪现代化建设新局面。 | 以凝聚引导、以文化人、成风化俗为主题,以社会文明程度得到新提高为标志,坚持价值引领、重在实践主体、改革创新,实现全县新时代文明实践中心(所、站)建设全覆盖。深入实施“书乡蓬溪大讲堂”“德耀书乡”“文润书乡”“风新书乡”“情暖书乡”文明实践项目,推动文明实践阵地提质扩面、提档升级。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以凝聚引导、以文化人、成风化俗为主题,以社会文明程度得到新提高为标志,坚持价值引领、重在实践主体、改革创新,实现全县新时代文明实践中心(所、站)建设全覆盖,深入实施“书乡蓬溪大讲堂”“德耀书乡”“文润书乡”“风新书乡”“情暖书乡”文明实践项目,推动文明实践阵地提质扩面,不断满足人民日益增长的精神文化需求。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心全年开展集中性活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 36 | 10 | 10 | |||
实施文明项目 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 文明素质提升率 | ≥ | 20 | % | 25% | 10 | 10 | ||||
参与率 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 新时代文明实践中心工作开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践中心社会影响提升率 | ≥ | 50 | % | 52% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 以凝聚引导、以文化人、成风化俗为主题,以社会文明程度得到新提高为标志,坚持价值引领、重在实践主体、改革创新,实现全县新时代文明实践中心(所、站)建设全覆盖。深入实施“书乡蓬溪大讲堂”“德耀书乡”“文润书乡”“风新书乡”“情暖书乡”文明实践项目,推动文明实践阵地提质扩面、提档升级。 综合评分100分。 | ||||||||||
存在问题 | 全县新时代文明实践所(站)建设和运行质量不高。 | ||||||||||
改进措施 | 加大经费投入,提高全县新时代文明实践所(站)建设和运行质量。 | ||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260432-综合事务经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是强化思想理论建设,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育指导实践;二是紧扣工作主线,大力营造学习宣传党的二十大的浓厚氛围;三是加强意识形态领域管控,牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权;四是提升新闻舆论传播能力,充分展示蓬溪良好形象;五是深入推进网络综合治理体系建设,全面提升网信工作水平;六是突出价值引领,持续推进社会主义核心价值观建设;七是立足资源禀赋,加快推动文化事业文化产业繁荣发展; | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 163.35 | 163.35 | 157.57 | 96.46% | 10 | |||||
其中:财政资金 | 163.35 | 163.35 | 157.57 | 96.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成部分中央、省委媒体宣传合作 | ≥ | 6 | 家 | 6 | 10 | 10 | ||
完成手机报订阅 | ≥ | 2000 | 个 | 2000 | 10 | 10 | ||||
完成中心组学习 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 考核合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 综合事务工作开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传文化事业促进率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 163 | 万元 | 157.57 | 10 | 6 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 项目实施保障了县委宣传部日常工作正常运转,推动宣传思想工作有目的、有计划、有步骤开展,为全面建设社会主义现代化蓬溪开局起步提供强大思想保障、精神动力、舆论支持。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表